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名 师 介 绍
李海风
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国内著名CIA考试辅导专家,北京大学工商管理硕士。早年就读于南京审计学院,主要从事的咨询服务领域:帮助企业建立基于COSO的内部控制体系及有效的控制自我评估方案,帮助企业构建有效的内部审计职能,为企业提供基于ERP系统的审计解决方案。已出版《管理审计职能》、《控制自我评估》、《审计自信系统》等多部译著,先后服务于国家审计署、中国注册会计师协会等机构。李老师是中国最早的一批CIA考前辅导老师,对CIA考试有着极为深入的研究,对CIA考试重点、难点的讲解精辟透彻,针对性、有效性、实用性极强,先后在全国十余个省份巡回主讲CIA考前辅导,学员好评如潮,辅导效果奇佳。
吕 鹏
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国内著名ACCA和CIA考试辅导专家,ACCA会员,国际内部注册审计师(CIA),取得国际保理商联合会任职资格。先后在中国银行等国内多家知名银行任职,吕老师多年来一直致力于ACCA和CIA的考前辅导工作,多次受邀在天津财经大学,天津市审计局内审协会,中国银行国际金融研修院(北京)等机构讲授ACCA和CIA等课程,对ACCA和CIA的难点、要点把握准确。授课严谨细腻、深入透彻、知识点明确、针对性极强,备受考生们的信赖和拥护。
李庭燎
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东南大学硕士,CISA,国际信息系统审计师协会(ISACA)会员。南京审计学院优秀中青年教师,南京审计学院CISA培训中心主讲老师,Willy CIA考试用书主要翻译人员,中华会计网校CIA独家网络授课专家。曾参与多个信息系统审计和计算机辅助审计项目,参编参译多本学术著作。李老师常年在中国内部审计协会等机构从事CIA培训工作,具有多年的培训和教学经验,擅长案例教学,考点分析透彻,深受广大考生欢迎。
林小驰
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北京大学光华管理学院会计学博士(硕博连读,免试保送),光华管理学院辩论队教练兼队长。讲授过MBA和EMBA的《公司并购》和《成本会计》课程,主编和参编《西方银行资本管理》、《英汉双解证券词典》等多部学术著作,在国内外知名刊物上发表学术论文数十篇,曾参与中国银行业不良资产定价项目、中国注册会计师胜任能力框架项目和商业银行的战略绩效考评体系项目等多个大型项目,先后任职于安永华明会计师事务所、国家开发银行、中国工商银行。林博士讲课思路清晰,严谨细腻,通俗易懂,重点突出,为不可多得的CIA考试辅导新生代领军人物。
王爱国
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王爱国,男,中共党员,汉, 1964 年 12 月 8 日生,山东安丘人,现为山东经济学院会计学院院长、教授、硕士生导师,注册会计师,天津大学管理学院博士,中国青年财务成本研究会理事、山东省理论才人“百人工程”入选者,由山东省企业信用评级委员会委员,山东省应用统计学会常务理事、山东生产力学会理事,山东省教育审计学会常务理事。主要给研究生和本科生讲授《会计理论研究》、《中级财务会计学》、《高级财务会计学》、《成本会计理论》、《中美财务会计准则比较研究》等几门专业基础课和专业课(学位课)。 现已公开出版《会计理论研究 --- 构建中国特色会计理论体系》、《成本理论研究》等著作和教材 20 余部,在《审计研究》、《财务与会计》、《财务与会计》人大复印资料等刊物上发表学术论文 75 篇;主持省级以上课题 2 项,教育厅课题 2 项、中国会计学会课题 1 项;先后获得山东省教学成果一等奖、教学实验成果二等奖和院级优秀科研成果一等奖等各种奖励。专业特长:会计学、成本管理、审计学和战略管理。
蒋大鸣
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蒋大鸣,南京审计学院财政系主任,江苏省人民政府参事,中国财政学会理事,江苏省财政学会理事,江苏省金融学会理事,江苏省投资学会常务理事,江苏省国际税收研究会副会长,南京市人大财经委员会顾问,南京市财政会计学会理事,中国注册会计师。
杨守德
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杨守德,山东省内审协会审计咨询中心经理,研究生学历,高级会计师《中国内部审计准则讲解》(山东内审协会培训教材)副主编,出版了《企业会计准则与财务通则讲解》、《新编会计原理》等著作,在《财政研究》、《财会通讯》、《河北财会》、《财经监督论坛》等国家级和省级刊物发表过学术论文。具有大中型企业管理实践经验。曾为多家大型企业进行过财务管理咨询和财务会计、内部审计等知识培训。
王治清
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王治清,烟台市审计局助理调研员,从事审计写作与分析工作近 20 年,先后发表审计论文、调查报告、新闻报道 300 多篇,编写的审计信息被有关部门采用及党政领导批示 1500 多篇,曾获审计署办公厅全国“审计十年征文”一等奖,并获山东审计科研一、二等奖多个。专著《审计信息工作方法与技术》一书,因其丰富的实践性和有效性而倍受审计人员的欢迎,《中国审计报》等报刊对此书予以连载; 曾应邀到省内外许多单位讲解审计分析、论文写作、审计调查及报告写作、审计信息写作知识。讲课特点:突出实践性、操作性和有效性。
毕秀玲
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毕秀玲,管理学博士、教授。山东经济学院会计学院副院长。 主要从事教学、科研、管理咨询工作。
出版《政府会计监管论》、《企业管理咨询》、《审计学》等著作多部,在《管理世界》、《审计研究》等权威刊物上发表论文30余篇,承担省厅级、校级和横向课题多项,获得省级、校级优秀科研成果奖十余项,其中《企业管理咨询》获得省级优秀科研成果三等奖,《内部审计质量控制体系研究》获得中国内部审计师协会优秀科研成果一等奖。
刘长翠
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刘长翠:男,1963年出生,山东莱阳人。中国人民大学管理学博士,现为中国审计学会理事,中央单位政府采购评审专家,山东省审计学会理事,山东省内部审计师协会理事,山东省会计学会理事,山东财政学院会计学院副院长、教授、硕士生导师,主要从事审计理论与会计理论研究。近年来,先后承担或主持国家自然科学基金、教育部、财政部、山东省科技厅等省部级以上课题六项,在《会计研究》、《审计研究》、《中国审计》、《财会通讯》等核心期刊发表学术论文50余篇,其中有两篇论文获中国内部审计学会优秀科研论文二等奖。
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